久久久久久人妻一区二区三区-激情久久AV一区AV二区AV三区-久久久久久久极品内射-精品少妇人妻AV一区二区

萬能百科  > 財會類 ?  > 

注冊會計師對采購與付款循環(huán)的內部控制進行了了解和測

2021-04-25   

第 11 題 注冊會計師對采購與付款循環(huán)的內部控制進行了了解和測試,認為可能構成重大缺陷的是(  )。

A.倉庫負責根據需要填寫請購單,并經預算主管人員簽字批準

B.采購部門根據經批準的請購單編制訂購單采購貨物

C.貨物到達,由獨立的驗收部門驗收,并填制一式多聯未連續(xù)編號的驗收單

D.記錄采購交易之前,由應付憑單部門編制付款憑單

正確答案:

C驗收單應連續(xù)編號以保證采購業(yè)務的完整性,而未連續(xù)編號容易造成采購業(yè)務的漏記或重記。

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學等領域),建議您咨詢相關領域專業(yè)人士。

標簽